2022年度财务预算报告
特别提示:本预算报告为公司2022年度经营目标的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
经过公司慎重研究,按照合并报表口径,根据中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略规划,并以经审计的2021年度的经营业绩为基础,依据2022年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划,经过分析研究,编制了公司2022年度的财务预算。主要指标如下:
一、2022年度预算主要指标
1、销量:气缸套销量不低于5,670万只;钢质活塞销量不低于90万只;活塞环销量不低于10,177万片;轴瓦销量不低于1,108万片;电控执行器销量不低于204万只。
2、营业收入:较去年同期同比增长0~30%;
3、归属于母公司所有者的净利润:较去年同期同比增长0~20%。
二、确保预算完成的主要措施
2022年面对双碳减排、疫情、原材料价格上涨、海运费上涨、关税以及地缘政治等带来的经营风险,公司管理层积极践行公司发展战略,集中优势资源,充分把握机遇,重点做好以下工作:
1、紧抓经营目标,做好新业务拓展、前瞻性技术研究、工艺创新推广应用等,适时调整产品结构和市场结构,积极开拓市场,提高产品市场占有率;
2、完善成本控制及项目管理机制,严格控制期间费用,持续推动自动化水平,落实全面预算管理;
3、深入推进5G+工业互联网项目,做好大数据建设与功能管理,实现公司数字化转型,发掘发展潜力;
4、全面落实管理变革成果,强化公司能力建设,提升经营管理水平,确保年度目标顺利达成,实现公司健康、稳步、可持续发展。
三、风险提示
本预算为公司2022年度经营目标的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。
中原内配集团股份有限公司董事会二〇二二年四月二十八日