经审核,监事会认为公司《内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状,公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围。深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告,监事会将持续监督公司内部控制的有效执行,切实维护公司及全体股东的合法权益。
华讯方舟股份有限公司
监事会2022年4月28日
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