一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性原则,在公司中长期战略发展框架内,综合2022年宏观经济走向、行业发展趋势、产品需求预期等基础上,结合市场和业务拓展计划等进行测算并编制。
二、预算编制的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
3、公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化;
4、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化;
5、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
三、公司2022年度财务预算主要指标
公司经过对行业市场信息的收集、总结和分析,结合公司的战略发展规划和当前公司经营的实际状况,制定了2022年度预算方案:
1.营业收入:2022年计划实现营业收入较上年度同比增长20%-30%;
2.净利润:2022年计划实现净利润较上年度同比增长30%-50%。
四、特别说明
2022年度财务预算方案因受到国内外复杂的市场状况、全球新型冠状病毒肺炎疫情仍未得到有效控制等诸多不可控因素影响,方案存在很大的不确定性,本财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司2022年度的实际
盈利情况,最终的执行和实现情况取决于市场状况变化、经营团队战略执行和努力程度等多种因素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。
久盛电气股份有限公司
董事会2022年4月28日