根据公司实际情况和监管机构要求,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环事务所”)编制了《中山公用2021年度审计工作计划》,我们对工作计划进行了审阅,并就上述审计工作计划与中审众环事务所项目负责人进行了充分沟通,认为该计划制订详细、责任到人,可有力保障公司2021年度审计工作的顺利完成。
中审众环事务所共派出审计人员21人(含项目负责人),审计人员按照审计工作计划的安排,2021 年11月15日进场审计,公司积极配合和支持中审众环事务所的审计工作,2022年4月15日中审众环事务所完成了纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司及审计委员会作了持续、充分的沟通,使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等有了更加深入的了解,亦使年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。
在年审注册会计师现场审计期间,审计委员会高度关注审计过程中发现的问题,以电话及见面会形式就以下问题重点沟通:1、公司2021年财务经营指标完成、业务发展和合并报表范围情况;2、所有交易是否均已记录,交易事项是否真实、资料是否完整,有关往来账款的函证情况;3、财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制;4、公司年度盘点工作能否顺利实施、盘点结论是否充分反映资产质量;
5、财务部门对法律法规、其他外部监管要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况;6、公司内部财务控制制度是否健全完善;7、公司各部门是否充分配合注册会计师获取审计所需的充分、适当证据;8、需要重点关注和合规披露的其他财务事项。
年审注册会计师就以上问题均给予了积极、肯定的回复,并于2022年4月26日出具了标准、无保留意见结论的审计报告。
审计委员会认为,年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理,执业能力胜任,出具的审计报告能够充分
反映公司2021年末的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量情况,出具的审计结论符合公司的实际情况。同时年审注册会计师对关键审计事项的应对较准确。
综上,公司审计委员会同意提请公司董事会及股东大会审议续聘中审众环事务所为公司2022年度审计机构。