目录2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明1
北京注册会计师协会业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码: | 110101502022523008719 |
报告名称: | 宁波海运股份有限公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 |
报告文号: | 天职业字[2022]16063号 |
被审(验)单位名称: | 宁波海运股份有限公司 |
会计师事务所名称: | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
业务类型: | 专项审计 |
报告日期: | 2022年04月26日 |
报备日期: | 2022年04月12日 |
签字人员: | 钟炽兵(430400050006),周垚(110101500086),嵇道伟(110101500085) |
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说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
天职业字[2022]16063号宁波海运股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了宁波海运股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(以下简称“贵集团”)2021年12月31日的合并及公司资产负债表、2021年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于2022年4月26日出具了“天职业字[2022]988号”的标准无保留意见意见的审计报告。
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》(上证发[2022]6号)的要求,贵公司管理层编制了本专项说明所附的《宁波海运股份有限公司2021年度涉及浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团2021年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册会计师审计准则对贵集团2021年度财务报表执行审计,以及将汇总表所载项目金额与我们审计贵集团2021年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们并未对汇总表执行任何额外程序,为了更好的理解贵公司2021年度涉及浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所呈报2021年度涉及浙江省能源集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。