董事会审计委员会关于会计政策
变更的意见
公司董事会审计委员会对本次会计政策变更的议案进行了认真审核,发表如下意见:
公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会[2021]35号)进行的合理调整,符合相关规定,不存在损害公司及公司股东的合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,同意本次会计政策变更事项。
审计委员会主任委员:赵可夫
审计委员会委员:梁 军
闫杰慧
2022年4月20日