大华会计师事务所(特殊普通合伙)DaHua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
林海股份有限公司 |
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 |
大华核字 |
[2022]001578
北京注册会计师协会业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码: | 110101482022013013297 |
报告名称: | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 |
报告文号: | 大华核字[2022]001578号 |
被审(验)单位名称: | 林海股份有限公司 |
会计师事务所名称: | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
业务类型: | 其他鉴证业务 |
报告日期: | 2022年04月25日 |
报备日期: | 2022年04月18日 |
签字人员: | 刘璐(210200020020),张颖(210201080067) |
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) |
说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
林海股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止2021年12月31日)
目 录 | 页 次 | ||
一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 |
1-2
二、 | 林海股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
大华会计师事务所(特殊普通合伙)北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]
电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2022]001578号林海股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了林海股份有限公司(以下简称林海股份)2021年度财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2022年4月25日签发了大华审字[2022]001973号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定,就林海股份编制的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是林海股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计林海股份2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对林海股