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嘉友国际:关于续聘会计师事务所的公告 下载公告
公告日期:2022-04-22

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2022-029转债代码:113599 转债简称:嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开第二届董事会第四十八次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构,具体情况如下:

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,

同行业上市公司审计客户13家。

2、投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人被诉(被仲裁)人诉讼(仲裁)事件诉讼(仲裁)金额诉讼(仲裁)结果
投资者金亚科技、周旭辉、立信2014年报预计4,500万元连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者保千里、东北证券、银信评估、立信等2015年重组、2015年报、2016年报80万元一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二) 项目成员信息

1、基本信息

项目姓名注册会计师执业时间开始从事上市公司审计时间开始在本所执业时间开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人王志勇2000年5月2003年4月2012年12月2019年5月
签字注册会计师张金海2000年11月2003年2月2012年9月2021年10月
项目质量控制复核人许来正2002年11月2004年1月2016年12月2021年10月

1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名:王志勇

时间上市公司名称职务
2019年度-2020年度绿景控股股份有限公司签字合伙人
2019年度-2021年度中国航发动力股份有限公司签字合伙人
2019年度-2021年度嘉友国际物流股份有限公司签字合伙人
2019年度三人行传媒集团股份有限公司签字注册会计师
2019年度中冶美利云产业投资股份有限公司签字注册会计师

2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:张金海

时间上市公司名称职务
2020年度-2021年度中国航发动力股份有限公司签字注册会计师
2020年度-2021年度广联达科技股份有限公司签字注册会计师
2021年度嘉友国际物流股份有限公司签字注册会计师

3) 项目质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:许来正

时间上市公司名称职务
2021年度嘉友国际物流股份有限公司复核合伙人
2019年度-2020年度北京盛通印刷股份有限公司复核合伙人
2019年度-2020年度宁夏中银绒业股份有限公司复核合伙人
2019年度-2020年度北京中迪投资股份有限公司复核合伙人
2019年度-2020年度深圳电通纬创微电子股份有限公司复核合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2021年度审计费用为80万元(其中财务审计费用60万元,内控审计费用20万元),较2020年度增加20万元。审计费用增加的原因是由于公司业务规模逐

渐扩大,审计范围增加。2022年度审计费用主要根据公司业务规模、行业收费标准及审计工作量等因素确定。董事会提请股东大会授权公司经营管理层与会计师事务所协商确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

二、 拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

董事会审计委员审查后认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力,诚信状况良好,具有独立性,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构多年,具备为上市公司提供审计服务的能力和经验,在执业过程中能够坚持独立审计原则,切实履行审计机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性和稳定性,同意将续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构的议案提交董事会审议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格,能够独立、客观、公正地对公司财务报告和内部控制情况进行审计,能够满足公司年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构。

(三) 董事会的审议和表决情况

2022年4月21日,公司召开第二届董事会第四十八次会议、第二届监事会第二十九次会议审议并全票通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022年4月22日


  附件:公告原文
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