南京海辰药业股份有限公司2022年度财务预算报告根据公司战略发展目标及2022年度生产经营和发展计划,以经审计的 2021年度的经营业绩为基础,结合国家和地区宏观经济政策,对公司2022年财务预算报告编制如下:
一、预算编制的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化;
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
3、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化;
4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。
二、2022年度主要预算指标
1、营业收入:预计公司2022年度营业收入较上年同期增长30%-50%;
2、净利润:预计公司2022年度扣非后净利润较上年同期增长30%-50%。
三、具体措施
1、坚决以新药研发为公司发展战略的核心,加大产品研发力度,推进重点项目研发进度;
2、持续优化招商策略及代理商管理模式,对各渠道进行深耕细作,优化产品结构,提高产品竞争力,提升销量增长;
3、强化财务管理,进一步加强成本控制,提高资金管理水平和效率;
4、加强内控管理,提升整体管理效率。
四、特别提示
本预算报告不代表公司盈利预测,仅为公司经营计划,能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素,具有不确定性。
南京海辰药业股份有限公司2022年4月21日