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海辰药业:2022年度财务预算报告 下载公告
公告日期:2022-04-22

南京海辰药业股份有限公司2022年度财务预算报告根据公司战略发展目标及2022年度生产经营和发展计划,以经审计的 2021年度的经营业绩为基础,结合国家和地区宏观经济政策,对公司2022年财务预算报告编制如下:

一、预算编制的基本假设

1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化;

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;

3、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化;

4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。

二、2022年度主要预算指标

1、营业收入:预计公司2022年度营业收入较上年同期增长30%-50%;

2、净利润:预计公司2022年度扣非后净利润较上年同期增长30%-50%。

三、具体措施

1、坚决以新药研发为公司发展战略的核心,加大产品研发力度,推进重点项目研发进度;

2、持续优化招商策略及代理商管理模式,对各渠道进行深耕细作,优化产品结构,提高产品竞争力,提升销量增长;

3、强化财务管理,进一步加强成本控制,提高资金管理水平和效率;

4、加强内控管理,提升整体管理效率。

四、特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测,仅为公司经营计划,能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素,具有不确定性。

南京海辰药业股份有限公司2022年4月21日


  附件:公告原文
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