2022年度财务预算报告 2021年,公司紧紧围绕全面实现乡村振兴和农业现代化、以及中央提出的“打好种业翻身仗、推动种业振兴”的政策机遇,以加快提升种业科研创新能力,优化产业布局,推动种业高质量发展。同时,加强产业链延伸、持续推进药肥产业融合发展,公司经营稳步增长,实现“十四五”良好开局。2022年机遇与挑战并存,公司围绕“十四五”规划目标,为促进主业做强做大,认真组织编制了2022年度财务预算报告。
一、预算编制基础
1、公司财务预算遵循企业会计准则按照合并报表口径进行编制。2022年度预算编制的合并范围包括合肥丰乐种业股份有限公司本部和安徽丰乐农化有限责任公司、安徽丰乐香料有限责任公司、武汉丰乐种业有限公司、成都丰乐种业有限责任公司、张掖市丰乐种业有限公司、新疆乐万家种业有限公司、四川同路农业科技有限责任公司等全部全资子公司及其子企业,以及湖南农大金农种业有限公司、安徽嘉优中科丰乐种业科技有限责任公司、合肥丰乐新三农农业科技有限公司、湖北丰乐生态肥业有限公司等全部控股子公司。
2、预计2022年国内外宏观经济环境不会突发重大变化。
3、预计2022年公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系不会突发重大变化。
二、主要预算指标
2022年预算营业收入30.03亿元,同比增长约14.72%。
预计预算期末资产总额29.39亿元,资产负债率约31.26%。
三、特别提示
2022年度预算不代表本公司2022年的盈利预测或承诺,预算能否实现受经济环境、市场需求等多种因素影响,存在不确定性,请投资者注意投资风险。该报告需提请公司2021年度股东大会审议。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二O二二年四月十八日