中国建筑股份有限公司
内部控制审计报告
2021年
月
日
北京注册会计师协会业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码: | 110002432022504006077 |
报告名称: | 内部控制审计报告 |
报告文号: | 安永华明(2022)专字第61398485_A08号 |
被审(验)单位名称: | 中国建筑股份有限公司 |
会计师事务所名称: | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
业务类型: | 专项审计 |
报告日期: | 2022年04月15日 |
报备日期: | 2022年04月15日 |
签字人员: | 周颖(120000030763),杨淑娟(100000100127),沈岩(110002433616) |
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说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。