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合力泰:年度关联方资金占用专项审计报告 下载公告
公告日期:2022-04-15

北京注册会计师协会业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:110101562022082007625
报告名称:关于合力泰科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
报告文号:致同专字(2022)第351A006635号
被审(验)单位名称:合力泰科技股份有限公司
会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:其他鉴证业务
报告日期:2022年04月14日
报备日期:2022年04月13日
签字人员:佘丽娜(350100011455),张圆圆(110101560389)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

关于合力泰科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联

资金往来的专项说明

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

目录

关于合力泰科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
合力泰科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1-2

关于合力泰科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字(2022)第351A006635号

合力泰科技股份有限公司全体股东:

我们接受合力泰科技股份有限公司(以下简称“合力泰公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了合力泰公司2021年

日的合并及公司资产负债表,2021年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2022)第351A009815号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,合力泰公司编制了本专项说明所附的合力泰科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是合力泰公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计合力泰公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对合力泰公司实施于2021年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2021年度合力泰公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供合力泰公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师中国注册会计师
中国·北京二〇二二年四月十四日
借款经营性往来
2021年度占用资金的利息(如有)2021年度偿还累计发生金额2021年度其他减少发生额2021年期末占用资金余额往来形成原因往来性质
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本表已于2022年4月14日获第六届董事会第二十二次会议批准。
公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人:

  附件:公告原文
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