中电科声光电科技股份有限公司 |
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 |
大信专审字[2022]第1-00861号 |
大信会计师事务所(特殊普通合伙)WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码: | 110101412022762006890 |
报告名称: | 中电科声光电科技股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 |
报告文号: | 大信专审字[2022]第1-00861 |
被审(验)单位名称: | 中电科声光电科技股份有限公司 |
会计师事务所名称: | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
业务类型: | 专项审计 |
报告日期: | 2022年04月13日 |
报备日期: | 2022年04月13日 |
签字人员: | 杨昕(420000024142),全义高(130000292197) |
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) |
说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
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涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务的专项说明
大信专审字[2022]第1-00861号
中电科声光电科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了中电科声光电科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2021年12月31日合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2022年4月13日出具大信审字[2022]第1-00402号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称“与财务公司业务汇总表”)。
一、管理层和治理层的责任
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定,编制与财务公司业务汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司与财务公司业务汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编制的与财务公司业务汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为,贵公司编制的与财务公司业务汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。