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海尔智家:和信会计师事务所(特殊普通合伙)关于海尔智家股份有限公司非经常性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 下载公告
公告日期:2022-03-31

关于海尔智家股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方

资金往来情况的专项说明

和信专字(2022)第000095号

目 录页 码
一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表3

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二○二二年三月三十日

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

关于海尔智家股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

和信专字(2022)第000095号

海尔智家股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了海尔智家股份有限公司(以下简称“海尔智家公司”)2021年度的财务报表,包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表,2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2022年3月30日出具了和信审字(2022)第000358号标准无保留意见的审计报告。依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》(上证函〔2022〕3号)的相关披露要求,海尔智家公司编制了本专项说明后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、完整是海尔智家公司管理层的责任;我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。

我们对汇总表所载资料与我们审计海尔智家公司2021年度财务报表时所审核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对海尔智家公司实施2021年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解海尔智家公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况,后附的汇总表应当与海尔智家公司2021年度已审计的财务报表一并阅读。

截至2021年12月31日,海尔智家公司及海尔智家公司的控股子公司银行存款余额中包括存放于海尔集团财务有限责任公司的存款计人民币286.32亿元。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

本专项说明仅供披露海尔智家公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况使用,不得用作其他任何目的。 附件:海尔智家公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 赵波(项目合伙人)

中国·济南

中国注册会计师: 王琳

2022年3月30日

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  附件:公告原文
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