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微光股份:2022年度财务预算报告 下载公告
公告日期:2022-03-23

一、预算编制说明

本预算报告以经审计的2021年度财务报告的实际经营业绩为基础,根据杭州微光电子股份有限公司(简称“公司”)制定的2022年企业目标编制。本预算报告的编制范围为公司及其下属子公司。

二、基本假设

1、公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度无重大变化;

2、税收政策和有关优惠政策无重大变化;

3、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大变化;

4、通货膨胀率、汇率无重大变化;

5、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。

三、主要财务预算指标

1、预计2022年公司营业收入145,000万元,同比增长30.44%。

2、预计2022年公司净利润30,000万元,同比增长17.92%。

四、确保完成预算的主要措施

1、公司将企业目标层层分解,落实责任,并签订了目标责任书。

2、完善公司治理结构,充分发挥董事会、监事会、管理层作用,推进公司治理体系和治理能力现代化,创新体制机制,将制度优势转化为治理效能和发展动能。

3、贯彻工信部《电机能效提升计划(2021-2023)》,加快节能高效电机、风机的研发及产业化进程,扩大节能高效电机产能。

4、牢固树立质量优先、效益优先的营销理念,加强营销力量,提升营销人员素质。

5、加强绩效考核和成本费用控制;加强资金管理,确保资金安全,提高资金效益;加强子公司管理,努力实现母子公司协同发展。

五、特别提示

本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测和经营业绩的承诺,能否实现取决于经济环境、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

杭州微光电子股份有限公司

董事会二〇二二年三月二十二日


  附件:公告原文
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