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焦点科技:关于续聘2022年度审计机构的公告 下载公告
公告日期:2022-03-19

焦点科技股份有限公司关于续聘2022年审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月17日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,承办公司2022年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。

为保证审计工作的连续性,公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,承办公司2022年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。审计费用暂定为70万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称众华会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质特殊普通合伙企业
是否曾从事证券服务业务自1993年起从事证券服务业务。
历史沿革众华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年9月,是在上海注册的中国大型会计师事务所之一,原名上海众华沪银会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所,事务所更名为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)。
业务资质取得会计师事务所执业证书(证书编号:31000003),证券、期货相关业务许可证(证书序号:000357)
是否加入相关国际会计网络美国PCAOB注册
注册地址上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室
首席合伙人陆士敏
上年度末从业人员(2021年)合伙人数量42人
注册会计师人数338人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过140人
最近一年经审计的财务数据(2021年)收入总额5.21亿元
审计业务收入4.11亿元
证券业务收入1.63亿元
上年度客户情况(2021年)上市公司审计客户家数74家
主要行业(按证监会行业分类)制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,以及建筑业等
审计收费总额0.92亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数6家

2、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定,众华会计师事务所(特殊普通合伙)购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

1)山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021年12月,江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公司(以下称“雅博科技”)、金元证券股份有限公司、众华会计师事务所(特殊普通合伙)证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决,改判众华会计师事务所(特殊普通合伙)对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。

2)宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2022-0122021年10月,浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限公司(以下称“圣莱达”)、众华会计师事务所(特殊普通合伙)证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决,判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)需与圣莱达承担连带责任,众华会计师事务所(特殊普通合伙)已经针对该等二审判决申请再审。

3、诚信记录

众华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。众华会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施7次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。13名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次(涉及3人)、受到监督管理措施7次(涉及10人),未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

上述监管措施对事务所目前执业不构成影响。

(二)项目信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组成员姓名从业经历
项目合伙人林德伟2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2012年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核10 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人严臻2003年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计业务,2003年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2019年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核11 家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师林德伟2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2012年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核10家上市公司审计报告。
章亚婷2019年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核1 家上市公司审计报告。

拟签字会计师林德伟、章亚婷,质量控制复核人严臻符合独立性要求,近三

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2022-012年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。公司2022年度的审计费用拟定为合计70万元,其中财务审计费用拟定为60万元(包含税费,不包含交通费、食宿费等代垫费用),内部控制审计费用拟定为10万元(包含税费,不包含交通费、食宿费等代垫费用)。本次审计费用按照市场公允合理的定价原则,综合考虑业务规模、审计工作量等因素后与事务所协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审查众华会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可众华会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

2、公司独立董事对公司续聘2022年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

独立董事事前认可意见如下:众华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务的资格,在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉履行审计职责。因此,我们同意公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构,同意将该议案提交公司董事会审议,并在董事会审议通过后提交2021年年度股东大会审议。

独立董事独立意见:众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2021年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,因此同意继续聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告的审计机构。

3、公司第五届董事会第二十一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意继续聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告的审计机构。该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议;

2、第五届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于公司相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2022年3月19日


  附件:公告原文
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