深圳证券交易所创业板公司管理部:
我们收悉贵部向长沙景嘉微电子股份有限公司(以下简称“景嘉微”或“公司”)下发的创业板关注函〔2022〕第151号《关于对长沙景嘉微电子股份有限公司的关注函》。根据贵部要求,中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“本所”)对景嘉微变更会计师事务所相关事项向贵部说明如下:
问题:(2)请中瑞诚说明截至目前已承接及拟承接的上市公司审计业务情况,包括但不限于审计客户名称、所处行业、签字会计师及复核人员、收费情况,并结合项目团队的证券业务及上市公司审计业务经验、人员配备及对公司2021年度审计工作的计划安排等,说明是否具备承接并完成公司审计业务的经验和能力。
回复:
一、景嘉微2021年审计项目基本情况
1、审计客户名称:长沙景嘉微电子股份有限公司
2、所处行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
3、签字会计师及复核人员:
(1)项目合伙人及签字注册会计师:孙晓伟先生,财政部全国高端会计人才(金融领军三期),中国注册会计师协会资深会员,本所审计技术、信息化和培训中心及证券审计服务业务主管合伙人。有26年以上审计工作经验,从1995年开始从事上市公司年报审计工作。从业期间为多家企业提供过A股、H股等IPO申报审计、上市公司年报审计和股份制改制审计等证券服务审计业务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。主要参与的项目包括新锦江大酒店股份有限公司(A股+B股年报审计)、香港吉之岛百货公司(H股年报审计)、广州邦讯科技股份有限公司(美股IPO 审计)、时代电气股份有限公司(H股,股改和IPO审计)、中国南车(A+H股,股改和IPO审计)、绿地控股股份
有限公司(A股年报审计质量复核)、上海临港控股股份有限公司(A股年报审计质量复核)、凯龙高科技股份有限公司(A股IPO审计质量复核)、宁夏百川电力股份有限公司(新三板挂牌和年报审计签字注师)和天津海辰华环保科技股份有限公司(新三板挂牌和年报审计签字注师)。
(2)签字注册会计师:谌秀梅女士,拥有多年审计经验,包括新三板公司年报和挂牌审计经验。曾担任江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司、江苏日久光电股份有限公司、门对门网络科技股份有限公司、江苏极限网络技术股份有限公司、苏州英多智能科技股份有限公司、杭州晨晓科技股份有限公司签字会计师。
(3)项目质量控制复核人:范小虎先生,是本所审计质量监管主管合伙人,有上市公司审计经验。曾担任北京瑞达恩科技股份有限公司质量管理主管合伙人、质量控制复核人,湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司质量管理主管合伙人。
(4)具有丰富审计经验的20多名项目组成员,包括IT审计和税务复核专家团队。
4、收费情况:本期审计费用为2021年年报审计费用65万元人民币(含税)。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与公司确定。
5、承接或拟承接其他上市公司业务情况:截至本关注函回复日止,本所暂未承接及拟承接除景嘉微外的其他上市公司审计业务。
二、景嘉微2021年度审计工作开展情况
本所针对景嘉微2021年度审计工作开展情况如下:
1、与前任注册会计师沟通
根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求,本所执行了与前任注册会计师的沟通程序,在景嘉微确定拟聘请本所作为2021年度审计机构后,本所向天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)发出了《与前任注册会计师的沟通函》,并得到了前任注册会计师的回复。
2、了解公司经营、财务情况
2022年1月,在选聘综合评审结果确认后,本所与景嘉微进行了初步接洽沟通,对公司的经营情况、财务状况以及近年重大事项和风险等进行了初步了解。
3、审计计划安排
根据中国注册会计师审计准则的相关规定和事务所的质量控制流程,本所开展了必要的项目沟通、风险评估、独立性调查等项目承接审批流程,与景嘉微充分沟通后制定了详细的审计工作安排,能够按时按质完成审计工作,根据对公司的业务、规模和审计风险的评估,本所组建了20多人的审计团队,共分为5个审计小组,分别负责集团、母公司及其合并、分公司和子公司以及长期投资的审计工作,具体审计计划安排如下:
序号 | 审计工作 | 时间安排 |
1 | 初步接洽沟通,对公司的经营情况、财务状况以及近年重大事项和风险等进行了初步了解,项目承接立项初步业务活动和现场审计工作 | 2022年1月24日至4月15日 |
2 | 形成报告初稿 | 2022年4月15日 |
3 | 项目组内部三级复核 | 2022年3月20日至2022年4月20日 |
4 | 项目质量控制复核 | 2022年3月20日至2022年4月25日 |
5 | 总结和报告阶段,并完成审计工作 | 2022年4月15日至2022年4月25日 |
6 | 出具正式审计报告 | 2022年4月26日 |
7 | 披露年度报告 | 2022年4月28日 |
综上,根据上述计划,本所及项目团队具备承接年报审计业务的经验和能力,并有能力按时高质量完成景嘉微2021年度财务报告审计工作。
中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)
2022年3月17日