相关事项的核查意见
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定,我们作为长沙景嘉微电子股份有限公司(以下简称为“公司”)董事会审计委员会本着诚实信用、勤勉尽职的原则,对深圳证券交易所于2022年3月15日下发的《关于对长沙景嘉微电子股份有限公司的关注函》中相关事项进行了核查,发表意见如下:
问题:4.请你公司审计委员会及独立董事就本次变更会计师事务所的原因进行核实,是否存在其他原因或事项导致本次变更会计师事务所,变更后会计师事务所是否具备独立性及专业胜任能力。
回复:
(1)变更会计师事务所原因
公司董事会审计委员会及独立董事就本次变更会计师事务所的原因进行了核实,具体情况如下:
经董事会审计委员会召集人与天职国际项目负责人进行沟通核实,公司本次变更会计师事务所的原因与2022年2月9日在巨潮资讯网披露的《关于变更会计师事务所的公告》中所描述的变更原因一致,公司出于提高审计工作独立性、客观性、公允性的要求,经与天职国际充分沟通和综合评估,通过轮换审计机构来强化公司治理。双方沟通确认变更会计师事务所无异议。在过往年度的审计过程中以及本次更换会计师事务所的沟通中,天职国际与公司不存在未解决的争议事项。
公司审计委员会通过与公司董事会沟通与探讨,公司聘任新的会计师事务所担任2021年度审计机构,符合公司开展审计事务的要求。经核实,不存在其他原因或事项导致本次变更会计师事务所。
(2)拟聘任会计师事务所的独立性及专业胜任能力
公司董事会审计委员会及独立董事结合公司业务发展需要和实际情况,对中瑞诚的独立性及专业胜任能力进行了核实,具体如下:
①独立性
未发现中瑞诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
②专业胜任能力
中瑞诚是创立于1997年的北京中瑞诚会计师事务所有限公司。2019年12月,经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,更名为中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中瑞诚”)。经过二十多年的发展,中瑞诚逐步发展为大型、综合性专业服务机构,凭借着在业务收入、人才培养及储备、执业质量等多维度的优秀表现,连续多年入选中国注册会计师协会评选的全国百强事务所。中瑞诚具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
中瑞诚2021年度经审计的收入总额26,449.27万元,审计业务收入17,420.09万元。
中瑞诚按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。中瑞诚及从业人员最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律管理措施和纪律处分。
本次审计业务签字会计师及复核人员核查情况如下:
①项目合伙人及签字注册会计师:孙晓伟先生,财政部全国高端会计人才(金融领军三期),中国注册会计师协会资深会员,本所审计技术、信息化和培训中心及证券审计服务业务主管合伙人。有26年以上审计工作经验,从1995年开始从事上市公司年报审计工作。从业期间为多家企业提供过A股、H股等IPO申报审计、上市公司年报审计和股份制改制审计等证券服务审计业务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。主要参与的项目包括新锦江大酒店股份有限公司(A股+B股年报审计)、香港吉之岛百货公司(H股年报审计)、广州邦讯科技股份有限公司(美股IPO 审计)、时代电气股份有限公司(H股,股
改和IPO审计)、中国南车(A+H股,股改和IPO审计)、绿地控股股份有限公司(A股年报审计质量复核)、上海临港控股股份有限公司(A股年报审计质量复核)、凯龙高科技股份有限公司(A股IPO审计质量复核)、宁夏百川电力股份有限公司(新三板挂牌和年报审计签字注师)和天津海辰华环保科技股份有限公司(新三板挂牌和年报审计签字注师)。
②签字注册会计师:谌秀梅女士,拥有多年审计经验,包括新三板公司年报和挂牌审计经验。曾担任江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司、江苏日久光电股份有限公司、门对门网络科技股份有限公司、江苏极限网络技术股份有限公司、苏州英多智能科技股份有限公司、杭州晨晓科技股份有限公司签字会计师。
③项目质量控制复核人:范小虎先生,是本所审计质量监管主管合伙人,有上市公司审计经验。曾担任北京瑞达恩科技股份有限公司质量管理主管合伙人、质量控制复核人,湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司质量管理主管合伙人。
④具有丰富审计经验的20多名项目组成员,包括IT审计和税务复核专家团队。
综上,经董事会审计委员会、独立董事对中瑞诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人的相关情况的审查,认为中瑞诚具有审计服务的专业能力,拟签字注册会计师具备专业审计能力和独立性,未检索到不良从业记录。同时,中瑞诚已根据项目情况配备了足够的专业人员,制定了针对性的审计计划,能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计。
审计委员会委员:张华、曾万辉、赖湘军
2022年3月17日