横店影视股份有限公司二
二一年度内部控制审计报告
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信会师报字!2022}第ZC 100 19号横店影视股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了横店影视股份有限公司(以下简称横店影视公司)
2021年
月
日的财务报告内部控制的有效性。企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是横店影视公司董事会的责任。
注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
财务报告内部控制审计意见
我们认为,横店影视公司于2021年
月
日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信会师报字价
}第ZC10019号横店影视股份有限公司2021年度内部控制审计报告 第l页
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立信会通合伙)中国注册会计师:
何其瑞
中国注册会计师:
方振平
中国?上海
信会师报字120221第ZC 100 19号 横店影视股份有限公司2021年度内部控制审计报告 第
页
横店影视股份有限公司
2021年度内部控制评价报告
横店影视股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2021年
月
日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
内部控制评价结论
横店影视股份有限公司2021年度内部控制评价报告第
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.公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷口是V否
.财务报告内部控制评价结论
V有效口无效根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司己按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷口是V否根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素口适用V不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致V是口否
.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控
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制评价报告披露一致V是口否
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
.纳入评价范围的主要单位包括:横店影视股份有限公司、
家子公司
.纳入评价范围的单位占比:
指标
占比(%)纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表
资产总额之比纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务
报表营业收入总额之比
.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。
.重点关注的高风险领域主要包括:
资金活动风险、原料采购风险、工程项目风险、存货管理风险、销售管理风险、资产管理风险、会计信息风险。
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'
.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存在重大遗漏口是V否
.是否存在法定豁免口是夕否
.其他说明事项公司无其他内部控制相关重大事项说明。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等相关规定,结合本公司的经营管理实际状况,组织开展内部控制评价工作。
.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
口是v否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。
.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
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户、
指标名称重大缺陷定量标准重要缺陷定量标准一般缺陷定量标准
利润总额潜在错报金额
潜在错报姿集团合并税前利润的10%
集团合并税前利润的5%-C潜在错报<集团合并税前利润的10%
潜在错报<集团合并税前利润的5%
说明:
公司财务报告内部控制缺陷认定标准由该缺陷可能导致财务报表错报的重要程度来确定,这种重要程度主要取决于两方面的因素:一是该缺陷是否具备合理的可能性导致内部控制不能及时防止、发现并纠正财务报表错报;二是该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小,这样财务报告内部控制缺陷一般可以通过定量的方式予以确定。公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
缺陷性质定性标准重大缺陷
公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件;公司审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能;重要缺陷
公司会计报表、财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求,导致财务报表出现重要错报;公司以前年度公告的财务报告出现重要错报需要进行追溯调整一般缺陷未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷
说明:
产
根据公司会计报表、财务报告等信息披露的情况确定缺陷等级。
、、
.非财务报告内部控制缺陷认定标准
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J、
指标名称重大缺陷定量标重要缺陷定量标准一般缺陷定量标准
直接财产损失金额
直接损失金额>资
产总额的1%
资产总额的
0.5%
<直接损失金额<资产总额的1%
直接损失金额<资产总额的
0.5%
说明:
根据财产损失金额确定缺陷等级公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
缺陷性质定性标准
重大缺陷
公司经营活动严重违反国家法律制度;决策程序导致重大失误;重要业务缺乏制度控制或系统性时效且缺乏有效的补偿性控制;中高级管理人员和高级技术人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改;其他对公司产生重大负面影响的情形
重要缺陷
决策程序出现一般性失误;重要业务制度或系统存在缺陷;关键岗位人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重要性缺陷未得到整改;其他对公司产生较大负面影响的情形
一般缺陷
决策程序效率不高;一般业务制度和系统存在缺陷;一般岗位业务人员流失严重;一般缺陷未得到整改说明:
根据公司的经营活动状况好坏程度确定缺陷等级
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
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1.1
.重大缺陷报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷口是V否
1.2
.重要缺陷报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷口是V否
1.3
.一般缺陷无
1.4
.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷口是V否
1.5
.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷口是V否
.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1
.重大缺陷报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷口是v否
2.2
.重要缺陷
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报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷口是V否
2.3
.一般缺陷无
2.4
.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷口是V否
2.5
.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷口是V否
四、其他内部控制相关重大事项说明
.上一年度内部控制缺陷整改情况口适用V不适用
.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向V适用口不适用根据公司内部控制缺陷认定标准,董事会认为于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告和非财务报告内部控制重要缺陷和重大缺陷。公司已按企业内部控制规范体系相关规定,保持有效的内部控制, 同时自内控评价基准日至报告发出日之间,公司未发生影响内控评价报告有效性结论的事项。
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2022年公司将继续完善内部控制制度建设,梳理、优化业务执行流程,通过信息化手段固化业务流程,提高业务流程操作的标准化程度,提升内控管理水平,有效防范各类风险,促进公司健康、持续发展。
.其他重大事项说明口适用V不适用
董事长(己经
二O二一年十二月三十一日
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统一社会信用代码
913101 01568093764 L
市场主体应当于每年王月
日至
月
日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.
国家市场监督管理总局监制
塑笠夏馨
们描~维码登录‘国家企业信川信息公小系统“r解更多费记.备案、许可、监证照编号:
01000000202112280028
名称 立信会计师事务所(特殊普、,犷、一 ~「欠;;二成立 日 期2011年
月
日
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类型特fi41aA74' 13 AU r1业履会制巾事务所叠
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执行事务合伙人 朱建弟,杨志国\焦、、19znJqR!夕;主要经营场所 上海市黄浦区南京东路
号四楼
卜稼企业俗川信息公'.1'系统网川
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首席合伙人:朱建弟主任会计师:
经 营 场 所:上海市黄浦区南京东路
号四楼
发证机关:
二
一八年/、中华人民共和国财政部制
会 计')ili 'i‘务所
组 织 形 式:特殊普通合伙制执业证书编号:
31000006批准执业文号:沪财会〔
2U00] 26号〔转制批文沪财会1201Ci]82号少批准执业口期:
2000年
月
日〔转制日期20l:
)年
月31 H少
证书序号
工
说 明
卜 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批.准予执行注册会计师法定业务的凭证。
、 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的.应当向财政部门申请换发。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
、 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。
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