大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度内部控制的审计机构,对本公司2020
年度内部控制的有效性进行审计,出具了带强调事项段无保留意见的内部控制鉴证报告。公司董事会就上述报告涉及事项出具了专项说明,现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度内部控制的鉴证报告出具带强调事项段无保留意见,客观、真实地反映了公司内部控制情况。公司董事会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)带强调事项段无保留意见的鉴证报告涉及事项出具了专项说明,该专项说明对大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段无保留意见的鉴证报告予以理解和认可,符合公司的实际情况。公司监事会同意董事会出具的专项说明。
监事会将积极督促董事会落实各项整改措施,并持续关注公司内部控制效果,切实维护公司和股东利益。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
监事会2021年4月30日