读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
格力地产:2020年度内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2021-04-30
《′
  :;|r号 1·
               lt1ˉ   hornton
                                     格力地产股份有限公司
                                          二 0二 0年 度
                                        内部控制审计报告
                                                                         酽
                                                                         L
                                 致同会计师         所 (特殊普通合伙 )
                                              =务
0   GrantThornton
    致同                                              致同会计师△务所 (特 殊普通合伙 )
                                                      中国北京 朝阳区建国门外大街 22号
                                                      赛特广场 5层 邮编 100004
                                                      电话 +861085665588
                                                      传真 +861085665120
                                                      www qran‖ homton cn
                           内部控制审计报告
                                         致同审字 (2021)第 442A014921号
公 司全体股东                   :
    按照 《企业内部控制审计指引》及 中国注册会计师执业准则的相关要求               ,
我们审计 了格力地产股份有限公司 (以 下简称格力地产 )2020年 12月 31日 的财
务报告内部控制的有效性。
    一、企业对 内部控制的责任
    按照 《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制应用指引》、 《企业内
部控制评价指引》 的规定 ,建 立健全 和有效实施 内部控制 ,并 评价其有效性是                         唧
                                                                                          诂孵 狲
                                                                                          随 色tF
格力地产董事会的责任。                                                                       !’
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础 上 ,对 财务报告内部控制的有效性发
表审计意见,并 对注 意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
    三、 内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性 ,存 在不能防止和发现错报的可能性。此外 ,由
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 对控制政策和程序遵循的程度
降低 ,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有 一定风险。
0   GrantThornton
    致同
    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为 ,格 力地产于 2020年 12月 31日 按照 《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持 了有效的财务报告内部控制。
                                                                              ′
                                                                     `
                                      中国注册会计师
                                                                   多 达~
                                                                                   r
                                                                                   本
                                                                                      酾口
                                                                                        亠
                                                                                             ' ●
                                                                                             灬m
                                                                                                     1
                                                                                                     1
                                                                                                     I
                                                                                                     I
                                                                                        口
                                                                                                     I
                                                                                   己 章
                                                                                                     J
                                                                                                m
                                      中国注册会计师                                            w
                                                                                                ·
                                                                                   二 一一
                                                                                        口
中国 ·北京                          二   O二   一 年   四 月 二 十 八   日


  附件:公告原文
返回页顶