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艾格拉斯:内部控制鉴证报告 下载公告
公告日期:2021-04-29

艾格拉斯股份有限公司

内部控制审计报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

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及其关联方使用,涉及金额重大且在2020年12月31日仍未收回,也未按规定进行披露。涉及上述对外担保未查询到相关用印记录及审批流程。以上事项说明艾格拉斯公司于货币资金管控、对外担保、用印审批、信息披露方面的内部控制失效。有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证,而上述重大缺陷使艾格拉斯公司内部控制失去这一功能。

五、财务报告内部控制审计意见

我们认为,由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响,艾格拉斯公司于2020年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国·北京中国注册会计师:
2021年4月28日

  附件:公告原文
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