一、预算编制说明本预算方案遵循谨慎性原则,在公司中长期发展战略框架内,综合2021年宏观经济预期与公司经营发展等因素,在公司预算基础上,按合并报表口径进行编制。
二、预算编制的基本假设
1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;
2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
3.现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
4.公司所处行业形势、市场需求无重大变化。
5.无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、主要预算指标
2021年,公司在巩固现有市场的同时,大力开拓新市场、新客户,不断完善科研创新、质量管理、内部控制与风险管理、目标责任及考核体系。2021年拟确定营业收入为人民币26,659万元,净利润为人民币7,067.25万元。
四、预算执行的保障和监督措施
公司2021年将围绕公司经营战略和全年预算目标,做好指标的分解和责任落实,加强对预算执行情况的监控,建立定期分析机制,加大协调、调度的频次及密度,及时发现和解决问题。进一步完善绩效考核
办法,提高各经营主体的积极性,切实保障预算目标的实现。
本方案将提交公司2020年度股东大会审议。
五、特别提示公司2021年度财务预算指标不代表公司2021年度盈利预测,受宏观经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响,能否实现预算指标存在不确定性,请投资者特别注意。
中金辐照股份有限公司董事会
2021年4月28日