江苏汇鸿国际集团股份有限公司 |
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 |
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 |
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信永中和会计师事务所关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2021NJAA10122
江苏汇鸿国际集团股份有限公司全体股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称
“汇鸿集团”)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、
2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注,并于2021年4月23日出具了XYZH/2021NJAA10119号无保留
意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知,以及上海证券交易所公司管理部
《上海证券交易所上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号:上市公司非经营性资金
占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,汇鸿集团编制了本专项说明所附的汇鸿集
团2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是汇鸿集团的责任。我们
对汇总表所载资料与我们审计汇鸿集团2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除对汇鸿集团2020年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项
目金额与我们审计汇鸿集团2020年度财务报表时汇鸿集团提供的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。