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顺控发展:年度关联方资金占用专项审计报告 下载公告
公告日期:2021-04-26

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]9004-3号广东顺控发展股份有限公司:

我们审计了广东顺控发展股份有限公司(以下简称“顺控发展公司”)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2021年4月23日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017修订)》的要求,顺控发展公司编制了后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”),并确保其真实性、合法性及完整性是顺控发展公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,顺控发展公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解顺控发展公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。


  附件:公告原文
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