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中科金财:监事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的内部控制鉴证报告的专项说明 下载公告
公告日期:2021-04-23

内部控制鉴证报告的专项说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)对北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中科金财”)2020年度内部控制的有效性发表了鉴证意见并出具了《内部控制鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZB10546号),公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2020年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制,公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。

公司监事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的非财务报告内部控制重大缺陷的内部控制鉴证报告表示认同,并同意董事会就该事项所做的专项说明。监事会将监督公司董事会和管理层落实相关的整改措施,切实维护公司和广大投资者的合法权益。

北京中科金财科技股份有限公司 监事会

2021年4月21日


  附件:公告原文
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