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威创股份:年度关联方资金占用专项审计报告 下载公告
公告日期:2021-04-22

的专项说明

的专项说明

众专审字(2021)第4295号

威创集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了威创集团股份有限公司(以下简称“威创股份”)2020年度的财务报表,包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表,2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2021年4月20日出具了众审字(2021)第4134号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017 年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2017]16 号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,威创股份编制了后附的截至 2020 年 12 月 31 日止威创股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是威创股份管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与威创股份2020年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对威创股份实施了2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2020年度威创股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为威创股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。

附件:威创集团股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文)

众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

中国注册会计师

中国,上海 2021年4月20日


  附件:公告原文
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