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祥鑫科技:2021年年度财务预算报告 下载公告
公告日期:2021-04-16

一、预算编制说明

1、2021年度财务预算方案是根据公司2020年度的实际经营情况、财务状况和经营成果, 在充分考虑下列各项基本假设的前提下,结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着坚持战略引领,注重价值导向,稳健发展的原则编制而成。

2、本预算包括祥鑫科技股份有限公司及下属的子公司。

二、基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4、公司 2021 年度业务模式及市场无重大变化。

5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。

6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。

7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。

8、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项目能如期完成并投入生产。

9、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不得影响。

三、公司2021年度财务预算主要指标

根据公司以前年度的财务指标,考虑市场和业务拓展计划,本着谨慎性原则,在充分考虑资产状况、经营能力、以及经营计划产量、销售量、品种及预算的销售价格,对各项费用、成本的有效控制和安排,2021年主要指标预计:实现营业收入22.50亿元,实现净利润18,500万元。

2021年公司将立足现有主营业务,积极开拓市场,持续推进技术、 产品创新,积极推进募投资金投资项目建设,加强企业内部管理,提高经营效率和效果,努力实现财务预算目标。

四、特别提示

本预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测,

能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2021年04月15日


  附件:公告原文
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