许昌开普检测研究院股份有限公司
2021年度财务预算报告
二零二一年四月
特别提示:本预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2021年度盈利预测,能否实现预算指标,取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响,存在不确定性,请投资者特别注意。
一、公司 2021年度财务预算主要指标
根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况,结合2021年度的经营计划和对各项费用、成本的有效控制和安排,2021年营业收入预计不低于去年同期,归属母公司所有者的净利润预计同比增长15%左右。
二、制定 2021年度财务预算的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化;
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
3、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化;
4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。
三、为实现 2021年财务预算目标的措施
1、在全公司贯彻落实传达2021年财务预算报告中的经营目标;
2、时刻关注国家政策、检测市场形势变化,积极开拓新检测细分市场。 3、苦练内功,加大研发投入和检测设备投入,积极新增检测业务标准授权范围,巩固原有市场,积极开发新客户。
4、不断强化财务管理,优化成本管控、费用执行的风险预警机制,优化资金结构,提升资金管理效率。
许昌开普检测研究院股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日