特别提示:本预算为公司 2021年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2021年度盈利预测,能否实现取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
一、2021年度主要预算指标
考虑目前面临的经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响,根据南京海辰药业股份有限公司2021年度战略发展目标及生产经营发展计划,以经审计的2020年度财务报告为基础,按照合并报表口径,经过慎重分析测算,预计公司2021年度营业收入同比增长10%-30%,预计实现归属母公司所有者的净利润同比增长0%-20%。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行有关法律、法规和经济政策无重大变化。
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化。
3、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。
4、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化;
5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、具体措施
1、围绕公司总体发展战略及2021年年度经营目标,做好财务预算分解及任务下达工作,保障公司稳健发展。
2、进一步推进主导产品的销售力度,大力开发销售合作新途径,积极布局新上市产品销售市场。
3、加强研发项目管理,注重研发的质量与成本意识,确保重点产品研发进度。
4、不断强化财务管理,优化成本管控、费用执行的风险预警机制,优化资金结构,降低财务风险。
南京海辰药业股份有限公司
2021年4月8日