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科达利:中国国际金融股份有限公司关于公司2020年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见 下载公告
公告日期:2021-03-27

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》(以下简称“深交所通知”)要求,并结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)作为深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“科达利”或“公司”)非公开发行A股股票的保荐机构,对科达利董事会填写的《内部控制规则落实自查表》(以下简称“《自查表》”)进行了核查,并出具本核查意见(以下简称“本意见”或“本核查意见”)。

一、公司的自查情况

按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定,本着实事求是的原则,公司对其内控规则的落实情况进行了自查。经自查,科达利不存在违背内部控制规则的事项。

二、保荐机构核查措施及核查意见

保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通,结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,对科达利填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。

通过上述核查,保荐机构认为:科达利已按照相关要求,对公司内部控制规

则落实情况进行了认真自查,公司的自查表真实反映了科达利当前的内部控制规则的落实状况,有利于提升公司内部控制水平。

(以下无正文)

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司2020年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

______________ ______________李邦新 彭妍喆

中国国际金融股份有限公司

2021年3月25日


  附件:公告原文
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