证券代码 600292 证券简称 远达环保 编号 临2021-014号
国家电投集团远达环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
??拟聘任的会计师事务所名称
公司拟继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务审计及内控审计机构。
国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称“公司”)经第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》及《关于审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案》,上述议案尚需提请股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。现将具体情况公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早
从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日,大信从业人员总数4134人,其中合伙人112人,注册会计师1178人,注册会计师较上年增加74人。注册会计师中,超过700人从事过证券服务业务。
3.业务规模
2019年度业务收入14.9亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。上市公司2019年报审计165家(含H股),收费总额2.13亿元,主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业,平均资产额
174.78亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度,受到行政处罚1次,行政监管措施12次,未受到过刑事处罚和行业自律处分。
(二)项目成员信息
1、人员信息
项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 从业经历 | 兼职情况 | 是否从事过证券服务业务 |
项目合伙人 | 张亚兵 | 注册会计师、资产评估师 | 先后主审了甘肃银行股份有限公司和甘肃公行旅集团等大型企业的年度财务决算,主持了近二十家上市公司的IPO审计和年报审计服务。2012年5月至2017年4月,被聘任为中国证监会第四届、第六届、第八届创业板发审委委员,在任期内参与了近二百家各类企业的IPO、公开增发、定向增发、配股、可转债和公司债的融资审核工作,为我国证券市场的发展做出了一定的贡献。近三年来,参与过的上市公司有酒钢宏兴,中原内配,兰州黄河,敦煌种业,并任多家券商内核委员和上市公司、拟上市公司的独立董事。 | 无 | 是 |
质量控制复核人 | 李洪 | 注册会计师 | 从事财务会计、审计、管理咨询,主持过中国华电集团公司等数十家上市公司和大型国有企业的财务审计、清产核资及经济责任审计和股份制改造,具有深厚的理论基础和丰富的实践经验,拥有13年的执业经历。李先生2005-2008年连续四年参加国务院国资委中央企业财务决算集中审核工作,多次受聘地方国资委及证监局参加或主持课题研究。 | 无 | 是 |
本期签字会计师 | 张亚兵 | 注册会计师、资产评估师 | 同上述 | 无 | 是 |
石英 | 注册会计师、注册税务师 | 从事财务会计、审计工作,从事央企和上市公司年报审计工作,资产收购、清产核资、经济责任审计等专项审计工作,新三版公司申报工作。参与常山股份年报审计,多次担任新三板申报审计现场负责人,担任央企恒天集团多个业务公司的现场负责人,具有较强的理论及实践经验。 | 无 | 是 |
签字注册会计师张亚兵和石英,质量控制复核合伙人李洪未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
(三)审计收费
2021年度财务审计费用85万元(含税),内控审计费用19.8万元(含税),合计人民币104.8万元(含税),系按照大信会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会意见
大信会计师事务所(特殊普通合伙)在2020年度为公司进行财务及内部控制审计工作,对工作认真负责,体现了较高的工作能力与业务素质,审计费用合理,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构,并提交董事会审议。
(二)公司独立董事认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)能遵循独立、客观、公正的执业准则,恪尽职守,公允地发表审计意见。同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构。
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇二一年三月十三日