大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
天融信科技集团股份有限公司 |
拟转让资产及负债 专项审计报告 |
大华核字[2020]008124号 |
大华核字[2020]008124号专项审计报告
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明细表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价拟转让资产及负债明细表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,天融信拟转让资产及负债明细表在所有重大方面按照企业会计准则相关规定编制,公允反映了天融信2020年8月31拟转让资产及负债状况。
四、编制基础
我们提醒财务报表使用者关注附注二对拟转让资产及负债明细表编制基础的说明。拟转让资产及负债明细表是为天融信与相关方确定拟转让资产及负债而编制的。因此,可能不适于其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
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二〇二〇年十二月七日 |