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ST宜化:审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明 下载公告
公告日期:2020-08-29

公司董事会审计委员会对公司2020年上半年计提大额资产减值准备合理性进行了核查,认为:本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,充分、公允的反映了截止2020年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

审计委员会:张恬恬 吴伟荣 张涛

2020年8月28日


  附件:公告原文
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