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久之洋:关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 下载公告
公告日期:2020-04-30
控股股东及其他关联方占用资金情况的
信会师报字

[2020]

ZA90129

关于对湖北久之洋红外系统股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明

(2019年1月1日至2019年12月31日止)

目 录

页 次

一、

审计报告

1-2

二、 附件:2019年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况汇总表

1-2

关于对湖北久之洋红外系统股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况

的专项审计说明

信会师报字[2020]第ZA90129号

湖北久之洋红外系统股份有限公司:

我们审计了后附的湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“贵公司”)2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的责任

管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价汇总表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审

计意见提供了基础。

三、专项审计意见

我们认为,贵公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注,汇总表是湖北久之洋红外系统股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此,汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供湖北久之洋红外系统股份有限公司2019年年度报告披露之目的,不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:梁谦海

中国·上海 中国注册会计师:甘声锦

二〇二〇年四月二十八日

(此盖章页仅限于湖北久之洋红外系统股份有限公司-信会师报字[2020]第ZA90129号报告专用,不得用于其他目的。)

附件 第1页

附件

单位:万元

资金占用类别资金占用方名称

占用方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计科目

2019年年初占用资金余额

2019年度占用累计发生金额

2019年度偿还累计发生金额

2019年年末占用资金余

占用形成原因占用性质华中光电技术研究所控股股东应收账款 23,567.72 21,389.10 2,178.62产品销售经营性占用武汉华中天勤防务技术有限公司控股股东附属企业应收账款 521.00 107.00 414.00产品销售经营性占用武汉华中天经通视科技有限公司控股股东附属企业应收账款 435.00 174.00 261.00产品销售经营性占用小计 24,523.72 21,670.10 2,853.62

小计

中船重工(青岛)海工装备科技有限公司同一最终控制方应收账款 70.55 70.55产品销售经营性占用中船重工物资贸易集团有限公司同一最终控制方应收账款 1,202.85 67.00 1,135.42 134.43产品销售经营性占用河北汉光重工有限责任公司同一最终控制方应收账款 35.71 35.71产品销售经营性占用中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

同一最终控制方应收账款 27.72 23.29 4.43产品销售经营性占用中船重工物资贸易集团有限公司同一最终控制方预付账款 0.10 0.10 -其他经营性占用中船重工物资贸易集团有限公司同一最终控制方其他应收款 4.00 4.00其他经营性占用小计 1,309.11 98.82 1,229.36 178.57湖北久之洋信息科技有限公司子公司应收账款 186.23 186.23 -产品销售经营性占用湖北久之洋信息科技有限公司子公司其他应收款 54.53 47.50 7.03小计 - 240.76 233.73 7.03总计 1,309.11 24,863.30 23,133.19 3,039.22法定代表人:王振华主管会计工作负责人:李海波总会计师(或财务总监):李海波会计机构负责人(会计主管人员):陈胜

上市公司的子公司及其附属企业

编制单位:湖北久之洋红外系统股份有限公司

控股股东、实际控制人及其附属企

2019

年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

关联自然人及其控制的法人无

其他关联人及其附属企业

附件 第2页

附件

法定代表人:王振华主管会计工作负责人:李海波总会计师(或财务总监):李海波会计机构负责人(会计主管人员):陈胜

当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明

编制单位:湖北久之洋红外系统股份有限公司

年末余额(2019年12月31日)(万元)

预计偿还方式

预计偿还金额(万元)

预计偿还时间(月份)

未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采

取的措施说明

无无

股东或关联人名称占用时间发生原因

年初余额(2019年1月1日)(万元)

报告期新增占用金额(2019年度)(万元)

报告期偿还总金额(2019年度)

(万元)


  附件:公告原文
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