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台海核电:监事会对董事会关于2019年度内部控制鉴证报告出具否定意见的专项说明的意见 下载公告
公告日期:2020-04-29

专项说明的意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)对台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)2019年12月31日与财务报告相关的内部控制的有效性进行鉴证,出具了否定意见的《内部控制鉴证报告》。公司董事会为此编制了《董事会关于2019年度内部控制鉴证报告出具否定意见的专项说明》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定,监事会对《董事会关于2019年度内部控制鉴证报告出具否定意见的专项说明》进行了认真审查,并发表如下书面意见:

我们认同公司董事会关于2019年度内部控制鉴证报告出具否定意见的专项说明,公司监事会将全力支持董事会和管理层采取有效措施解决问题并积极督促落实各项整改措施,持续关注公司内部控制效果,切实维护公司及全体股东的合法权益。公司监事会提醒广大投资者理性、正确评估该事项对公司的影响,谨慎投资,注意投资风险。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2020年4月29日


  附件:公告原文
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