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中将华会针师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址:北京市西城区阜外大街
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙〉
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内部控制审计报告
中兴华审字(2020)第020387号晗森商贸〈中匮〉股份有限公司全体股东z按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了晗森商贸(中国)股份有限公司(以下简称"哈森商贸公司")2019年
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月
日的财务报告内部控制的有效性。
一、哈森商贸公司对内部控制的责任
jhl按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是哈森商贸公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,哈森商贸公司于2019年
月
吕按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(本页无正文,为哈森商贸(中国)股份有限公司2019年度内部控制审计
报告之签章页)
中兴华中国注册会计师:
(项目合伙人)中国注册会计师:
中国注册会计师:
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