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鹿得医疗:2017年年度报告摘要 下载公告
公告日期:2020-04-24

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2017

江苏鹿得医疗电子股份有限公司HONSUN (NANTONG) CO.,LTD(缩写:

HONSUN)年度报告摘要

年度报告摘要

鹿得医疗NEEQ : 832278

第2页,共19页

一. 重要提示

1.1

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的年度报告全文。

1.2

公司控股股东、实际控制人、董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所

载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3

公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了无保留意见的审计报告。

1.5

公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书张玉军
职务财务总监、董事会秘书
电话0513-80580008
传真0513-80580080
电子邮箱ir@lordmed.com
公司网址www.asian-medical.com
联系地址及邮政编码江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号,邮政编码226001
公司指定信息披露平台的网址www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室

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二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1

主要财务数据更正前:

单位:元

本期(末)上期(末)本期(末)比上期(末)增减比例%
资产总计270,499,779.07206,940,199.4230.71%
归属于挂牌公司股东的净资产191,027,143.45140,121,726.2436.33%
营业收入280,843,386.29259,132,712.238.38%
归属于挂牌公司股东的净利润18,891,266.2618,090,026.114.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润18,891,985.8324,342,910.36-
经营活动产生的现金流量净额16,346,365.7630,200,286.88-45.87%
加权平均净资产收益率12.00%17.66%-
基本每股收益(元/股)0.220.214.76%
稀释每股收益(元/股)0.220.21-
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)2.071.6426.22%

更正后:

单位:元

本期(末)上期(末)本期(末)比上期(末)增减比例%
资产总计262,656,429.80206,275,009.6927.33%
归属于挂牌公司股东的净资产187,341,906.33137,138,130.3736.61%
营业收入282,272,713.72252,632,042.9711.73%
归属于挂牌公司股东的净利润18,162,695.9915,106,430.2420.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,361,458.2121,359,314.49-
经营活动产生的现金流量净额16,346,365.7630,200,286.88-45.87%
加权平均净资产收益率12.57%11.40%-
基本每股收益(元/股)0.21010.177216.67%
稀释每股收益(元/股)0.21010.1772-
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)2.031.6126.09%

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2.2

普通股股本结构

单位:股

股份性质期初本期 变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数18,426,41621.61%7,250,00025,676,41627.76%
其中:控股股东、实际控制人5,952,0006.98%05,952,0006.43%
董事、监事、高管578,7500.68%0578,7500.63%
核心员工--0--
有限售条件股份有限售股份总数66,823,58478.39%066,823,58472.24%
其中:控股股东、实际控制人61,315,00071.92%061,315,00066.29%
董事、监事、高管1,775,2502.08%01,775,2501.92%
核心员工--0--
总股本85,250,000.00-7,250,00092,500,000.00-
普通股股东人数88

2.3

普通股前十名股东情况(创新层)

单位:股

序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持 股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1上海鹿得实业发展有限公司49,600,000049,600,00053.62%49,600,0000
2项友亮12,300,000012,300,00013.30%9,225,0003,075,000
3上海鹿晶投资管理中心(有限合伙)5,500,00005,500,0005.95%3,733,3341,766,666
4上海国弘医疗健康投资中心(有限合伙)03,629,4123,629,4123.92%03,629,412
5项国强3,320,00003,320,0003.59%2,490,000830,000
6祝增凯3,320,00003,320,0003.59%03,320,000
7朱文军2,086,00002,086,0002.26%1,564,500521,500
8黄捷静2,047,00002,047,0002.21%02,047,000
9上海旭强投资中心(有限合伙)01,750,0001,750,0001.89%01,750,000
10上海国弘华钜投资中心(有限合伙)01,470,5881,470,5881.59%01,470,588
合计78,173,0006,850,00085,023,00091.92%66,612,83418,410,166

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2.4

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

前十名股东间相互关系说明:

项友亮、项国强、祝忠林、朱文军、黄捷静分别持有鹿得实业39.70%、13.30%、13.30%、

8.36%、8.21%的股权,项友亮、朱文军分别持有鹿晶合伙1.67%、21.02%的股权。项友亮、项国强、祝增凯、朱文军、黄捷静分别持有鹿得医疗13.30%、3.59%、3.59%、2.26%、2.21%的股权。其中项友亮与项国强为兄弟关系,项友亮与黄捷静为夫妻关系,祝忠林与祝增凯为父子关系,祝忠林系项友亮姐夫。上海国弘医疗健康投资中心(有限合伙)与上海国弘华钜投资中心(有限合伙)的基金管理人同为上海长江国弘投资管理有限公司,系属同一基金管理人管理的私募投资基金,除此之外,公司前十名股东不存在其他关联关系。

13.30%

1.67%8.21%13.30%39.70%

53.62%

项友亮

上海鹿得实业发展有限公司

上海鹿晶投资管理中心(有限合伙)

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

上海煜丰国际贸易有限公司

乐道克电子

制造(南通)有限公

上海鹿得医疗器械贸易有限

公司

券商及其他自然人股东

5.95%21.33%

100%100%100%

3.59%

浙江鹿得科技发展有限公司

鹿得(香港)有限

公司

100%100%

项国强

黄捷静

2.21%

13.30%

1.67%8.21%13.30%39.70%

53.62%

项友亮

上海鹿得实业发展有限公司

上海鹿晶投资管理中心(有限合伙)

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

上海煜丰国际贸易有限公司

乐道克电子

制造(南通)有限公

上海鹿得医疗器械贸易有限

公司

券商及其他自然人股东

5.95%21.33%

100%100%100%

3.59%

浙江鹿得科技发展有限公司

鹿得(香港)有限

公司

100%100%

项国强

黄捷静

2.21%

公司控股股东系上海鹿得实业发展有限公司,其持有鹿得医疗股份49,600,000股,占公司股份比例为53.62%。

公司实际控制人为自然人项友亮、黄捷静、项国强,其为一致行动人。项友亮直接持有鹿得医疗13.30%的股份,通过鹿得实业和鹿晶投资间接持有鹿得医疗21.29%的股份,合计持有鹿得医疗34.59%的股份;黄捷静直接持有鹿得医疗2.21%的股份,通过鹿得实业间接持有鹿得医疗4.40%的股份,合计持有鹿得医疗6.61%的股份;项国强直接持有鹿得医疗3.59%的股份,通过鹿得实业间接持有鹿得医疗7.13%的股份,合计持有鹿得医疗10.72%的股份。

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三. 涉及财务报告的相关事项

3.1

会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

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2、(1)2017年期末受影响的合并资产负债表项目和金额
会计科目更正前金额更正后金额更正数
应收账款56,418,815.9951,660,624.71-4,758,191.28
预付款项4,498,576.932,673,688.87-1,824,888.06
其他应收款4,819,063.413,085,601.28-1,733,462.13
存货57,313,781.9756,199,651.22-1,114,130.75
其他流动资产1,033,555.55923,970.83-109,584.72
无形资产6,624,955.716,594,117.13-30,838.58
递延所得税资产1,145,453.511,722,215.37576,761.86
其他非流动资产0.001,457,930.001,457,930.00

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应付账款60,538,046.3256,753,543.33-3,784,502.99
预收款项5,399,732.426,269,743.81870,011.39
应付职工薪酬6,140,345.297,013,602.81873,257.52
应交税费2,186,884.272,266,721.3479,837.07
其他应付款2,818,653.32621,938.18-2,196,715.14
资本公积74,160,514.5574,187,443.5726,929.02
盈余公积5,228,366.335,021,211.99-207,154.34
未分配利润19,138,262.5715,940,196.38-3,198,066.19
2、(1)2017年期末受影响的合并资产负债表项目和金额
会计科目更正前金额更正后金额更正数

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应收账款51,660,624.7151,399,137.49-261,487.22
其他应收款3,085,601.282,985,976.01-99,625.27
递延所得税资产1,722,215.371,776,382.2554,166.88
盈余公积5,021,211.994,990,517.43-30,694.56
未分配利润15,940,196.3815,663,945.33-276,251.05
资产负债表合并报表主要调整事项说明: 注1:应收账款:应收账款调减3,639,737.33元,原因为: (1)调减外销跨期收入4,590,804.87元,相应调减应收账款1,804,978.37元,调增预收账款2,785,826.50元。 (2)调整百略医学(Malacca International Corp.)未处理的2016年度销售退回的货物

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注1:应收账款:应收账款调减5,019,678.50元,原因为: (1)调减外销跨期收入3,636,074.02元,相应调减应收账款2,766,062.63元,调增预收账款870,011.39元。 (2)调整百略医学(Malacca International Corp.)未处理的2016年度销售退回的货物275,315.64美元,按2017年12月31日汇率折人民币1,798,967.45元,相应调减应收账款

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第15页,共19页

注17:营业收入:营业收入调增1,429,327.43元,原因为: (1)调增在2016年确认的属于2017年度的跨期收入4,590,804.67元。 (2)调减在2017年确认的属于2018年度的跨期收入3,636,074.02元。

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注27:销售商品、提供劳务收到的现金减少5,121,467.42元,原因为: (1)2017年公司收到银行承兑汇票支付货款的金额为5,875,668.15元,该部分实际未发生现金流,原报表未扣减,本次予以调整,同时减少销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品接受劳务支付的现金5,875,668.15元。 (2)2017年收原未入账销售收入644,616.01元,销项税109,584.72元,价税合计754,200.73

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3.2

因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位:元

元。注28: 购买商品接受劳务支付的现金减少242,267.62元。

(1)注释27(1)与注释的差额-270,738.54元。

(2)增加未入账付现成本28,470.92元。

注29:支付给职工以及为职工支付的现金增加725,729.81元,为补记2017年发放工资725,729.81元。注30:研发领用材料5,604,929.61元,原计入支付其他与经营活动有关现金,现调整计入购买商品、接受劳务支付的现金,增加购买商品接受劳务支付的现金5,604,929.61元,减少支付的其他与经营活动有关的现金5,604,929.61元。科目

科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)
调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后
资产处置收益-13,965.07
营业外支出24,798.0510,832.98
资产总额206,940,199.42206,275,009.69
负债总额66,818,473.1869,136,879.32
母公司股东权益140,121,726.24137,138,130.37
应收账款49,532,480.2545,892,742.92
预付款项1,709,677.921,719,967.76
其他应收款6,652,989.954,943,669.60
存货43,724,918.4146,768,333.76
其他流动资产187,025.70521,427.23
无形资产6,914,498.096,874,929.51
递延所得税资产1,047,215.971,321,791.78
其他非流动资产0.001,060,754.00
应付账款51,252,444.9350,447,849.87
预收款项4,890,340.197,676,166.69
应付职工薪酬4,464,410.735,997,839.85
应交税费1,397,954.741,533,631.89
其他应付款2,360,783.751,028,852.18
盈余公积3,412,416.133,194,593.72
未分配利润19,112,946.5116,347,173.05

3.3

合并报表范围的变化情况

□适用√不适用

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3.4

关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用


  附件:公告原文
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