关于延期出具武汉天喻信息产业股份有限公司2019年年度
财务报表之审计报告的专项说明
深圳证券交易所:
我们接受委托,正在对武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“天喻信息”)的2019年度财务报表进行审计。我们和天喻信息受到新冠肺炎疫情的影响,无法在2020年4月30日前完成审计工作,客观上不能按照《中华人民共和国证券法》的规定由天喻信息披露经本所审计的年度财务报表。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》(中国证券监督管理委员会公告[2020]22号)和深圳证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》(深证上[2020]275号)的规定,我们编制了本专项说明。
一、 核查天喻信息披露的与年度报告审计相关事项
按照前述中国证监会公告[2020]22号和深圳证券交易所深证上[2020]275号的规定,编制和披露《武汉天喻信息产业股份有限公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》(以下简称《延期披露公告》),提供真实、合法、完整的审核证据是天喻信息董事会的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对《延期披露公告》发表审核意见。
我们认为,《延期披露公告》所载内容,与我们已实施天喻信息2019年年度财务报表审计工作所取得的审计证据和了解到的相关情况,在所有重大方面没有发现不一致的情况。
二、 未能在2020年4月30日前出具2019年年度审计报告的情况
1、 未能在2020年4月30日前出具2019年年度审计报告的原因
我们实施天喻信息2019年年度财务报表审计的团队重要成员的居住地在武汉;天喻信息总部及重要组成部分分布于武汉、山东、河南等地。根据《湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部通告》、武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部印发《全市企业复工复产工作计划》的通知精神,在防控措施到位、防控责任落实的前提下,按程序批准后可以复工复产。我们获知该消息后,第一时间办好相关复工手续,并与天喻信息联系现场审计事宜,于3月底开始分批到天喻信息开展现场审计。根据相关主管部门疫情防控要求,天喻信息采取严格防控
措施,目前阶段复工率仍较低,此外,公司部分主要子公司租赁的办公地4月上旬才开始逐步恢复办公,现场审计工作受到较大影响。依据已完成审计程序、所取得的审计证据,我们预计天喻信息2019年年报审计尚需实施20日的现场审计和出具报告阶段的审计工作才能完成。因此,我们未能在2020年4月30日前出具天喻信息2019年年度审计报告。
2、 审计受限情况
在未实施现场审计前,我们无法实施以下重要审计程序:针对天喻教育重要银行询证函实施跟函程序;实施未收到的回函的替代性程序;实施存货监盘;实施检查记账凭证、原始单据等细节测试;实施上述审计程序后的进一步审计程序;报告阶段的审计程序等。我们认为,依据审计准则的规定,实施上述程序对于获取充分、适当的审计证据是非常重要的,不能实施上述程序可能导致我们的审计范围受到重大限制。我们同时乐观预计,随着现场审计的实施,上述审计受限情况将得到显著改善。
3、 审计工作进展
针对天喻信息2019年年报审计,我们已实施预审计工作,以及持续以远程方式实施审计工作;目前已完成审计风险评估与审计计划阶段工作,针对预审计截止时点的控制测试及初步评价、进一步审计程序,针对年报截止时点的分析性程序,已发出大部分询证函等。尚需实施的审计程序参见前述“审计受限情况”的表述。
三、 为尽快完成审计工作已采取和拟采取措施,以及预计完成审计报告的时间
1、 已采取的重要措施
为尽快完成审计工作,我们已采取以下重要措施:
本所高度重视新冠肺炎疫情对年报审计工作的影响,2月初即提出以下总体要求:切实遵守审计准则规定、落实监管部门要求;识别疫情对整体审计工作的影响,调整项目管理和流程安排;保持职业怀疑,识别和应对舞弊风险;运用职业判断,设计和执行审计程序。本所及时调整质量控制流程,技术部门发布应对新冠肺炎疫情的技术提示并加强技术支持。
审计项目组参照中国注册会计师协会《关于在新冠肺炎疫情下执行审计工作的指导意见》及本所技术指示等,关注、识别新冠肺炎疫情对天喻信息2019年年报审计事项的影响,积极通过远程执业方式开展审计工作,统筹安排审计进展。
2、 拟采取的重要措施
我们还将采取以下重要措施:本所统筹安排审计资源,保障天喻信息年报审计项目的及时完成;项目合伙人加强对天喻信息年报审计项目的督导;项目组与天喻信息充分沟通,有
效利用现场审计工作时间,保质保量执行远程方式下未执行的审计程序等,具体安排如下表:
阶段 | 事项 | 审计人员 | 时间 |
审计程序阶段 | 天喻信息的银行实施函证程序 | 审计人员A | 1-2天 |
天喻教育的银行实施函证程序 | 审计人员A | 1-2天 | |
实施本公司往来函证未收到的部分实施替代性程序 | 审计人员A | 1-2天 | |
实施子公司往来函证未收到的部分实施替代性程序 | 审计人员A | 1-2天 | |
实施天喻教育公司存货监盘、盘点倒扎、盘点小结编制等 | 审计人员B | 2天 | |
实施检查本部记账凭证、原始单据等细节测试 | 审计人员B | 1-2天 | |
实施检查天喻教育记账凭证、原始单据等细节测试 | 审计人员B | 1-2天 | |
对天喻教育公司项目收入核对合同、结算单、验收报告等 | 审计人员C | 5天 | |
实施上述审计程序后针对发现的问题实施进一步审计程序 | 审计人员A、B、C | 3-5天 | |
报表调整阶段 | 编制、复核单家试算表 | 审计人员B、C、D | 3天 |
核对内部往来及交易 | 审计人员B | 1天 | |
编制合并试算平衡表 | 审计人员D | 2天 | |
报告编制阶段 | 编制单家附注 | 审计人员B、C | 3天 |
关联方、汇总关联交易 | 审计人员C | 1天 | |
核对单家附注、编制合并附注 | 审计人员C | 2天 | |
编制单家现金流量表,编制合并汇总现金流量表 | 审计人员D | 2天 | |
借款、所有权受限、担保信息等 | 审计人员B | 1天 | |
汇总或有事项、期后事项 | 审计人员B | 0.5天 | |
年度审计报告初稿 | 审计人员B、C、D | 3天 | |
编制关联方资金占用报告 | 审计人员D | 1天 | |
提交项目合伙人复核 | 项目合伙人 | 2天 | |
提交质控部复核 | 质控复核人员 | 3天 | |
提交项目独立合伙人复核 | 独立合伙人 | 1天 | |
回复复核人的复核意见 | 审计人员B、C、D | 3天 | |
根据复核意见修改报告 | 审计人员B、C、D | 2天 | |
报告定稿核对 | 审计人员B、C、D | 2天 |
3、 预计完成审计报告的时间
根据审计工作计划安排及与天喻信息的沟通,拟于2020年5月21日出具审计报告。
本专项说明仅供武汉天喻信息产业股份有限公司向深圳证券交易所申请延期披露2019年年度报告之用途;未经本所书面同意,不得作其他用途使用。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2020年4月17日