根据南京海辰药业股份有限公司2020年度战略发展目标及生产经营发展计划,以经审计的2019年度财务报告为基础,按照合并报表口径,经过慎重分析研究编制了公司 2020年度财务预算,主要指标如下:
一、2020年度主要预算指标
考虑目前面临的经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响,基于谨慎性原则,经认真测算,预计公司2020年度营业收入同比增长-10%-10%,预计实现净利润同比增长-10%-10%。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化。
3、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。
4、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、特别提示
本预算为公司 2020年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2020年度盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
南京海辰药业股份有限公司
2020年4月8日