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民生控股:关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审计说明 下载公告
公告日期:2020-03-21

关于民生控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项审计说明

和信专字(2020)第000043号

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二○二〇年三月十九日

报告正文

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

关于民生控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

和信专字(2020)第000043号

民生控股股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了民生控股股份有限公司(以下简称“民生控股”)2019年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2019年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2020年3月19日出具了和信审字(2020)第000050号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求,民生控股编制了本专项说明后附的2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是民生控股管理层的责任,我们对汇总表所载资料与民生控股2019年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对民生控股实施2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解民生控股2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露民生控股2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况使用,不得用作其他任何目的。

报告正文

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

附件:民生控股股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文)

和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:王晖

(项目合伙人)

中国·济南 中国注册会计师:陈征

二○二〇年三月十九日

法定代表人:
民生控股股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币元
现大股东及其附属企业
原大股东及其附属企业
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
余政主管会计工作负责人:陈良栋 会计机构负责人: 陈春蕾

  附件:公告原文
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