烟台东诚药业集团股份有限公司
2019年度业绩快报
特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标
单位:人民币元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 3,022,366,196.40 | 2,332,822,937.71 | 29.56% |
营业利润 | 409,584,798.59 | 467,566,018.24 | -12.40% |
利润总额 | 411,228,842.09 | 469,748,061.55 | -12.46% |
归属于上市公司股东的净利润 | 154,393,077.46 | 280,426,749.11 | -44.94% |
基本每股收益(元) | 0.1925 | 0.3699 | -47.96% |
加权平均净资产收益率 | 3.64% | 7.73% | -4.09% |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总 资 产 | 7,413,022,145.86 | 6,967,349,703.38 | 6.40% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,316,879,183.33 | 4,183,709,812.54 | 3.18% |
股 本 | 802,214,326.00 | 802,214,326.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.38 | 5.22 | 3.07% |
注:上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2019年度,公司经营状况良好,公司规模与实力稳步提升。报告期内,公
司实现营业总收入302,236.62万元,较上年增长29.56%;营业利润40,958.48万元,较上年下降12.40%;利润总额41,122.88万元,较上年下降12.46%;归属于上市公司股东的净利润15,439.31万元,较上年下降44.94%。
(一)收入增长的主要原因
报告期内,公司原料药业务进一步加强市场开拓,肝素原料药销量、价格均较去年同期有所增长;制剂业务快速完善注射用那屈肝素钙的市场布局,营业收入保持了持续增长的良好态势;核药业务随着生活水平的不断提高,对基于精准医疗和诊疗一体化的放射性核素药物的需求逐步增加,同时受益于国家对大型医疗设备配置的政策支持和公司新增核药房的投入运营,2019年公司核药产品FDG及云克注射液等均保持了持续增长的势头,核药业务销售业绩不断提升。
(二)损益变动幅度较大主要原因
1、近年来,公司通过外延式并购,持续推进在强放射性核素制药板块及公司相关业务领域的投资并购,在合并时形成了较大金额的商誉。受国内外宏观经济、产业政策及产业周期等影响,结合公司实际经营情况等因素,根据证监会《会计监管风险提示第8号----商誉减值》相关要求,公司对报告期内所有子公司的经营情况进行了全面估计,基于谨慎性原则,2019年预计对中泰生物制品有限公司70% 股权资产组及烟台东诚大洋制药有限公司资产组合计计提商誉减值准备约1.71亿元,最终商誉减值准备计提金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
2、2019年12月,公司与ADVANCE MEDICAL SYSTEMS LIMITED 签署南京江原安迪科正电子研究发展有限公司股权对价支付补充协议书,确认南京安迪科
13.6895%的股权的交易对价为3.15亿元,导致公司2019年确认公允价值变动损失较2018年增加5,473.36万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前,公司根据相关规定未对2019年度经营业绩进行预计披露。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,尚未经会计师事务所审
计, 可能与最终审计的数据存在差异,具体财务数据公司将在2019年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2020年2月22日