控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告安通控股股份有限公司
会专字[2019]3937号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
会专字[2019]3937号
关于安通控股股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
安通控股股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安通控股股份有限公司(以下简称安通控股)2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2019年4月28日出具了会审字[2019]3932号的带强调事项段的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求,安通控股编制了后附的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是安通控股管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计安通控股2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对安通控股实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解安通控股的控股股东及其他关联方占用资金情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为安通控股披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人: | ||||||||||
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