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神州长城:监事会对董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明的意见 下载公告
公告日期:2019-04-30

的专项说明的意见

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对神州长城股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度内部控制进行了审计并出具了利安达审字[2019]第2334号否定意见《内部控制审计报告》,认定公司内部控制存在重大缺陷。公司董事会就上述内控报告涉及事项出具了专项说明,公司监事会现就董事会出具的专项说明发表如下意见:

监事会认为:公司结合自身实际情况,建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度,但是,在内部控制在执行过程中存在一定缺陷,后续公司需要加强制度流程的落实和管控,优化公司治理结构,强化公司内部审计工作,加强证券法律法规的学习,完善业务流程的控制,严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运作和管理,董事会应尽快落实相应的整改措施,杜绝此类事项再次发生。监事会将认真履行职责,继续监督董事会、经营层履职情况,持续关注公司内部控制效果,切实维护公司和全体股东利益。

神州长城股份有限公司监事会2019年4月28日


  附件:公告原文
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