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新华网关于续聘会计师事务所的公告 下载公告
公告日期:2019-04-18

新华网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新华网股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务与内部控制审计服务机构,聘期一年,财务审计费用为100万元,内部控制审计费用为25万元。

公司董事会审计委员会同意提请董事会审议拟聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务与内部控制审计服务机构,聘期一年,财务审计费用为100万元,内部控制审计费用为25万元。

公司独立董事经事前认真审核,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的审计执业经验,其工作团队在为公司提供审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,出具的审计报告能公正、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。续聘瑞华会计师事务所有利于保持公司审计业务连续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量。因此,公司独立董事同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任公司2019年度财务与内部控制审计服务机构,同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会2019年4月18日


  附件:公告原文
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