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五洲交通关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的公告 下载公告
公告日期:2018-11-16

广西五洲交通股份有限公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经广西五洲交通股份有限公司(以下简称公司)2018年第二次临时股东大会审议通过,同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称致同所)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构。

致同所为公司2015年度、2016年度、2017年度财务报表及内部控制审计机构,该所严格遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计工作。根据该所的工作效率、审计质量和服务态度,及该所《 关于延续一年审计服务的复函》,表示愿意继续受聘。致同所为公司提供2018年度财务报表审计服务费用为65万元,提供2018年度内部控制审计服务费用为25万元,合计收费90万元。与2017年度一致。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会2018年11月16日


  附件:公告原文
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