湖南长丰汽车制造股份有限公司2009年第三季度报告
2009年10月
目录
§1 重要提示...............................................................2
§2 公司基本情况...........................................................2
§3 重要事项...............................................................3
§4 附录...................................................................8
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李建新先生、主管会计工作负责人李昌斌先生及会计机构负责人(会计主管人员)李建英女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%
)
总资产(元) 6,716,117,011.63 5,972,693,922.11 12.45
所有者权益(或股东权益)(元) 2,338,656,732.17 2,291,124,831.10 2.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.49 5.72 -21.5
比上年同期增减
年初至报告期期末 (1-9月) (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 129,630,971.21 99.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.25 56.25
年初至报告期期末 本报告期比上年
报告期 (7-9月) (1-9月) 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 33,690,724.09 87,595,670.73 -45.63
基本每股收益(元) 0.06 0.17 -60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
— 0.17 —
稀释每股收益(元) 0.06 0.17 -60
减少1.24个百分
全面摊薄净资产收益率(%) 1.44 3.75 点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 减少1.04个百分
率(%) 1.42 3.69 点
扣除非经常性损益项目和金额
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益 -1,691,197.19
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,485,700.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -836,658.16
少数股东权益影响额 -946,388.91
所得税影响额 293,676.80
合计 1,305,133.19
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 46,837
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
三菱自动车工业株式会社 52,087,139 人民币普通股
长丰(集团)有限责任公司 26,874,172 人民币普通股
湖南省信托有限责任公司 13,325,166 人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型
证券投资基金 3,590,663 人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证
券投资基金 3,399,797 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-嘉实量化阿
尔法股票型证券投资基金 3,039,724 人民币普通股
中信证券-建行-中信证券股债双赢集合
资产管理计划 1,415,700 人民币普通股
赵大慧 754,029 人民币普通股
龚良仁 699,800 人民币普通股
纪家鑫 430,669 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)资产负债表项目大幅度变动情况及原因
单位:人民币万元
项目 期末余额 期初余额 变动金额 增减比例(%)
应收账款 19,422.75 11,490.19 7,932.56 69.04
预付款项 8,826.23 3,879.30 4,946.93 127.52
其他应收款 9,951.22 5,703.99 4,247.23 74.46
存货 88,010.55 65,183.15 22,827.40 35.02
其他流动资产 0 220.97 -220.97 -100
在建工程 58,924.89 35,378.14 23,546.75 66.56
递延所得税资产 843.03 458.74 384.29 83.77
应付账款 89,981.33 64,902.10 25,079.23 38.64
预收款项 8,909.63 4,906.08 4,003.55 81.6
应付职工薪酬 777.51 1,892.34 -1,114.83 -58.91
一年内到期的非流动
负债 5,606.61 14,470.33 -8,863.72 -61.25
其他流动负债 0 1,676.71 -1,676.71 -100
长期借款 82,000.00 16,000.00 66,000.00 412.5
长期应付款 0 548.63 -548.63 -100
递延所得税负债 95.18 146.29 -51.11 -34.94
股本 52,087.14 40,067.03 12,020.11 30
(1)应收账款增加的主要原因是应收客户的购车款增加。
(2)预付款项增加的主要原因是公司预付的材料款增加。
(3)其他应收款增加的主要原因是报告期内将其他流动资产重分类计入其他应收款。
(4)存货增加的主要原因是产成品增加。
(5)其他流动资产减少的主要原因是报告期内待抵扣增值税进项税、待处理财产损益等减少所致。
(6)在建工程增加的主要原因是公司对CP2轿车项目的投资增加。
(7)递延所得税资产增加的主要原因是控股子公司衡阳风顺车桥有限公司报告期内递延所得税资产大幅增加。
(8)应付账款增加的主要原因是应付的材料款增加。
(9)预收款项增加的主要原因是预收客户的购车款增加。
(10)应付职工薪酬减少的主要原因是本期支付了上年末尚未支付的职工薪酬。
(11) 一年内到期的非流动负债减少的主要原因是本期偿还的到期长期借款增加。
(12) 其他流动负债减少是因为报告期内将其他流动负债重分类计入其他应付款。
(13) 长期借款增加的主要原因是公司长期银行借款增加。
(14) 长期应付款减少的原因是已经转入一年内到期的非流动负债。
(15) 递延所得税负债减少主要原因是资产的账面价值与计税基础不同形成的递延所得税负债减少所致。
(16)股本增加是因为公司实施了每10股转增3股的资本公积金转增股本方案。
(二)利润表项目大幅度变动情况及原因
单位:人民币万元
项目 2009年1-9月 金 2008年1-9月 金额 变动金额 增减比例(%)
额
销售费用 21,629.78 13,613.13 8,016.65 58.89
财务费用 9,174.14 14,413.51 -5,239.37 -36.35
资产减值损失 19.84 381.65 -361.81 -94.8
投资收益 114.31 -210.26 324.58 不适用
营业外收入 539.07 1,225.01 -685.94 -55.99
营业外支出 343.29 895.39 -552.1 -61.66
所得税费用 506.36 -703.67 1,210.03 不适用
净利润 8,556.02 14,949.50 -6,393.48 -42.77
(1)销售费用增加的主要原因是本期公司新产品猎豹CS7上市,产品推广导致广告费、业务宣传费增加;公司产品销量