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中国宝安:内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2018-04-28
内部控制审计报告
                                                         众环审字(2018)012189 号
中国宝安集团股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中
国宝安集团股份有限公司(以下简称“中国宝安”)2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制
的有效性。
    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国宝安董事局的责任。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,中国宝安按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。
    中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)          中国注册会计师:罗明国
                                                  (项目合伙人)
                                                  中国注册会计师:余宝玉
             中国           武汉                        2018 年 4 月 27 日

  附件:公告原文
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