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新联电子:安信证券股份有限公司关于公司2017年《内部控制规则落实自查表》的核查意见 下载公告
公告日期:2018-04-26
安信证券关于新联电子 2017 年《内部控制规则落实自查表》的核查意见
                          安信证券股份有限公司
                   关于南京新联电子股份有限公司
    2017 年《内部控制规则落实自查表》的核查意见
    安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构”)作为南京
新联电子股份有限公司(以下简称“新联电子”或“公司”)2015 年度非公开发
行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所《关于开展加强中小企业板上市公司
内控规则落实专项活动的通知》(以下简称《“通知”》)等文件要求,对新联电子
根据《通知》要求出具的《内部控制规则落实自查表》(以下简称“《自查表》”)
进行了核查,并发表核查意见如下:
    一、公司内控规则落实情况
    新联电子对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,
认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审计和
审计委员会的运作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、
募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的
内部控制等事项进行了核查。根据核查结果,填写了《内部控制规则落实自查表》。
    二、保荐机构的核查意见
    经核查,安信证券认为:新联电子填写的《内部控制规则落实自查表》严格
按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交
易所有关内部控制的相关规则的落实情况。安信证券对该自查表无异议。
           安信证券关于新联电子 2017 年《内部控制规则落实自查表》的核查意见
    本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于南京新联电子股份有限公司
2017 年<内部控制规则落实自查表>》的核查意见之签署页
    保荐代表人:
                         肖江波                                孙素淑
                                                              安信证券股份有限公司
                                                                    2018 年 4 月 24 日

  附件:公告原文
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