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冀凯股份:内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2018-04-18
冀凯装备制造股份有限公司
         内部控制审计报告
中兴财光华审专字(2018)第 108004 号
                           内部控制审计报告
                                     中兴财光华审专字(2018)第108004号
冀凯装备制造股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
我们审计了冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“冀凯股份公司”)2017 年
12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内
部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是
冀凯股份公司董事会的责任。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降
低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
   四、财务报告内部控制审计意见
   我们认为,冀凯股份公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
   中兴财光华会计师事务所              中国注册会计师:李鑫
      (特殊普通合伙)                 (项目合伙人)
    中国北京                       中国注册会计师:闫雪峰
                                        2018 年 4 月 17 日

  附件:公告原文
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